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| 18/03/2026 | | 0000054/2026 | Aqusicao de sacos de lixo e papel toalha. | FRANPAPEL IND. DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI EPP | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 14.516.530/0001-00 | R$ 237,95 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 09/03/2026 | | 0000052/2026 | Servicos de manutencao in loco de microfone sem fio e aparelhagem de som. | ADRIANO DOS REIS ALMEIDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 44.495.006/0001-52 | R$ 990,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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| 04/03/2026 | 0000007/2019 | 0000051/2026 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, NAS AREAS DE SERVICOS DE ATIVIDADES AUXILIARES NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACI. | RGF AMBIENTAL LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 24.490.730/0001-86 | R$ 85.144,68 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
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| 02/03/2026 | 0002478/2023 | 0000050/2026 | Locacao / licenciamento de programa de computador (softwares) para implantacao, treinamento, siporye tecnico remoto, atualizacao e assessoria tecnica do software para diversos setores da Camara Municipal e Assessoria Tecnica "In Loco" em software. | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA-EPP | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 04.284.336/0001-84 | R$ 38.644,70 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA |
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| 02/03/2026 | | 0000049/2026 | Aquisicao de cafe em graos, cafe torrado e capuccino. | TRUVILLE IND. E COM. DE CAFE EIRELE ME | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 19.072.807/0001-68 | R$ 2.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 02/03/2026 | | 0000048/2026 | Aquisicao de cafe em graos e cafe torrado e moido. | LA SANTE TORREFACAO DE CAFE LTDA - ME | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 09.155.042/0001-76 | R$ 2.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 02/03/2026 | | 0000047/2026 | Manutencao e reparos eletricos referente a troca de lampadas | MAX FLAVIO MARTINS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 59.767.127/0001-83 | R$ 360,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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| 02/03/2026 | | 0000046/2026 | Anulacao de dotacoes orcamentarias estimadas a maior. | BRENO RAMOS ALVARENGA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.212.756-** | -R$ 727,13 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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| 20/02/2026 | | 0000046/2026 | Estimativa de despesas com viagem a cidade de Belo Horizonte onde o servidor paraticipara de Aula inaugural do curso de Pos-Graduacao Latu Sensu Especializacao em Financas Publicas, modalidade EAD. | BRENO RAMOS ALVARENGA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.212.756-** | R$ 2.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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| 19/02/2026 | | 0000015/2026 | Anulacao de empenho em virtude de mudanca na razao social. | AUTO POSTO RAMOS E GUERRA LTDA. | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 24.899.135/0001-07 | -R$ 4.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |